Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18251 |
Data de lançamento: |
24/12/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTAS DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 12/2024 |
3.744,44 |
3.744,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/12/2024 |
CONTAS DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 12/2024 |
3.744,44 |
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| 24/12/2024 |
CONTAS DE ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO INTERÍOR DO MUNICÍPIO REFERENTE AO MES 12/2024 |
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3.744,44 |
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| 10/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18251/2024
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 51468 |
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3.744,44 |
| TOTAL |
3.744,44 |
3.744,44 |
3.744,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.