Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18260 |
Data de lançamento: |
24/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
168.00 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses |
50,92 |
8.554,56 |
744.00 |
Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
25,49 |
18.964,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/12/2024 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
27.519,12 |
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24/12/2024 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 3162024, POR JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA. |
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27.519,12 |
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24/12/2024 |
ESTORNO MOTIVO ALTERAÇÃO PROJETO ATIVIDADE |
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-5.955,87 |
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24/12/2024 |
ALTERAÇÃO PROJETO ATIVIDADE |
-5.955,87 |
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26/12/2024 |
ESTORNO ALTERAÇÃO PROJETO AITVIDADE |
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-15.607,38 |
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26/12/2024 |
ERRO PROJETO ATIVIDADE |
-15.607,38 |
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27/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18260/2024
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 |
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5.955,87 |
TOTAL |
5.955,87 |
5.955,87 |
5.955,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.