Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
18277 |
Data de lançamento: |
24/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA INSPEÇÃO MUNICIPAL MES 12/2024 |
0,00 |
179,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/12/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA INSPEÇÃO MUNICIPAL MES 12/2024 |
179,90 |
|
|
24/12/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA INSPEÇÃO MUNICIPAL MES 12/2024 |
|
179,90 |
|
TOTAL |
179,90 |
179,90 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
179,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.