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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18312 Data de lançamento: 26/12/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
51.03 Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses 50,92 2.598,69
744.00 Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses 25,49 18.964,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2024 Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses 21.563,25
26/12/2024 LIQUIDADO CONFORME OFICIO N316/2024, JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA 21.563,25
27/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18312/2024 MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 20.781,71
27/12/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18312/2024 781,54
TOTAL 21.563,25 21.563,25 21.563,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 27/12/2024 781,54 Lançada
TOTAL   781,54