Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18312 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
51.03 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses |
50,92 |
2.598,69 |
744.00 |
Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
25,49 |
18.964,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2024 |
Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses |
21.563,25 |
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26/12/2024 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO N316/2024, JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA |
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21.563,25 |
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27/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18312/2024
MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 |
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20.781,71 |
27/12/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 18312/2024 |
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781,54 |
TOTAL |
21.563,25 |
21.563,25 |
21.563,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
27/12/2024 |
781,54 |
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Lançada |
TOTAL |
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781,54 |
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