Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GUILHERME ZARDINELLO 02988136025 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18322 |
Data de lançamento: |
26/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE LAVAGENS VIATURAS/VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
STRADA IZG 1G84 |
46,00 |
92,00 |
2.00 |
STRADA JAS 7E29 |
46,00 |
92,00 |
1.00 |
FOCUS IPN 3H81 |
46,00 |
46,00 |
1.00 |
DOBLO IRE 8388
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LAVAGEM DOS CARROS. |
46,00 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/12/2024 |
STRADA IZG 1G84 STRADA JAS 7E29 FOCUS IPN 3H81 DOBLO IRE 8388
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LAVAGEM DOS CARROS. |
276,00 |
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26/12/2024 |
LIQ EMPENHO 18322 NT 524 |
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276,00 |
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TOTAL |
276,00 |
276,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
276,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.