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Última atualização realizada em 03/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 18466 Data de lançamento: 30/12/2024
Tipo de empenho: DIVIDA FINANCIAMENTO FINISA/CAIXA - CONTRATO 52309
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: CONTRATO FINISA-523.096.22
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 46/101 0,00 49.819,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2024 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 46/101 49.819,60
30/12/2024 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE CONTRATO COM FINISA 523.096-22.PARCELA 46/101 LIQUIDADO POR JOSE ALBERTO PANOSSO 49.819,60
TOTAL 49.819,60 49.819,60 0,00
SALDO A PAGAR 49.819,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.