Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1935 |
Data de lançamento: |
16/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
MASCARA FACIAL P/ OXIGENOTERAPIA VENTURI INFANTIL |
8,37 |
41,85 |
60.00 |
SORO GLICOSE 5% INJ. SIST. FECHADO 500ML |
7,82 |
468,98 |
180.00 |
SORO RINGUER LACTATO INJ SIST FECHADO 500ML
Finalidade: UPA |
8,55 |
1.539,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2024 |
MASCARA FACIAL P/ OXIGENOTERAPIA VENTURI INFANTIL SORO GLICOSE 5% INJ. SIST. FECHADO 500ML SORO RINGUER LACTATO INJ SIST FECHADO 500ML
Finalidade: UPA |
2.049,88 |
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16/02/2024 |
LIQ NOTA 004,003 |
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2.049,88 |
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14/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1935/2024
CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 |
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2.049,88 |
TOTAL |
2.049,88 |
2.049,88 |
2.049,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.