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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1988 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CARREGADEIRA CASE W20B (LIMPEZA) 125,00 2.625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TORNO Finalidade: CARREGADEIRA CASE W20B (LIMPEZA) 2.625,00
26/02/2024 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 2.625,00
06/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1988/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 2.497,69
06/03/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 1988/2024 127,31
TOTAL 2.625,00 2.625,00 2.625,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 06/03/2024 127,31 Lançada
TOTAL   127,31