3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVIES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/02/2024,COM O VEICULO PLACA: JBC5J73.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
0,00
256,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
DESPESAS DE COMBUSTIVIES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/02/2024,COM O VEICULO PLACA: JBC5J73.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
256,00
20/02/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
256,00
20/02/2024
EMPENHADO A MAIOR
-256,00
20/02/2024
EMPENHADO A MAIOR
-256,00
TOTAL
0,00
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.