3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVIES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/02/2024,COM O VEICULO PLACA: JBC5J73.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
0,00
196,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2024
DESPESAS DE COMBUSTIVIES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/02/2024,COM O VEICULO PLACA: JBC5J73.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
196,00
20/02/2024
DESPESAS DE COMBUSTIVIES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20/02/2024,COM O VEICULO PLACA: JBC5J73.NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
196,00
22/02/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2006/2024
CHARLES QUATRIN - 97822
196,00
TOTAL
196,00
196,00
196,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.