Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2127 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contrato Administrativo nº 21/2023 para contratação de seguro para os veículos da frota pertencente ao Município de Frederico Westphalen |
33.479,00 |
33.479,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
Contrato Administrativo nº 21/2023 para contratação de seguro para os veículos da frota pertencente ao Município de Frederico Westphalen |
33.479,00 |
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26/02/2024 |
LIQUIDADO POR PAULO TIGEMANN SECRETÁRIO DE OBRAS |
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33.479,00 |
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06/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2127/2024
GENTE SEGURADORA SA - 93097 |
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32.675,50 |
06/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2127/2024 |
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803,50 |
TOTAL |
33.479,00 |
33.479,00 |
33.479,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
06/03/2024 |
803,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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803,50 |
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