Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2128 |
Data de lançamento: |
22/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contrato Administrativo nº 21/2023 para contratação de seguro para os veículos da frota pertencente ao Município de Frederico Westphalen |
3.850,00 |
3.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2024 |
Contrato Administrativo nº 21/2023 para contratação de seguro para os veículos da frota pertencente ao Município de Frederico Westphalen |
3.850,00 |
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26/02/2024 |
LUQUIDADO POR LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL |
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3.850,00 |
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06/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2128/2024
GENTE SEGURADORA SA - 93097 |
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3.757,60 |
06/03/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2128/2024 |
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92,40 |
TOTAL |
3.850,00 |
3.850,00 |
3.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
06/03/2024 |
92,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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92,40 |
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