Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2541 |
Data de lançamento: |
26/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Informação e Inteligência |
| Projeto / Atividade: |
CERCAMENTO ELETRONICO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CÓDIGO:4002753423 REF. AO MÊS 02/2024. |
0,00 |
28,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2024 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CÓDIGO:4002753423 REF. AO MÊS 02/2024. |
28,18 |
|
|
| 26/02/2024 |
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CÓDIGO:4002753423 REF. AO MÊS 02/2024. |
|
28,18 |
|
| 06/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2541/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
28,18 |
| TOTAL |
28,18 |
28,18 |
28,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.