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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2545 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CÓDIGO: 3082453804 REF. AO MÊS 02/2024. 0,00 7.221,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CÓDIGO: 3082453804 REF. AO MÊS 02/2024. 7.221,53
26/02/2024 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CÓDIGO: 3082453804 REF. AO MÊS 02/2024. 7.221,53
06/03/2024 Pagamento de Empenho 2545/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.221,53
TOTAL 7.221,53 7.221,53 7.221,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.