Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2707 |
Data de lançamento: |
27/02/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTTIDÃO ATUALIZADA DE MATRÍCULA No 28.388 DE LOTE URBANO. |
92,14 |
92,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2024 |
SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTTIDÃO ATUALIZADA DE MATRÍCULA No 28.388 DE LOTE URBANO. |
92,14 |
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| 27/02/2024 |
SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
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92,14 |
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| 29/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2707/2024
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
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92,14 |
| TOTAL |
92,14 |
92,14 |
92,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.