Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA - ME |
Número do empenho: | 2897 | Data de lançamento: | 29/02/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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600.00 | Contratação de empresa para realização de desinsetização e desratização de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação lnfantil Depósito da merenda escolar e SMEC, Postos de Saúde, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Centro de Referência de Assistência Social, Centro especializado da Assistência Social e Centro de Atendimento a Criança ao Adolescente e Secretaria de Assistência Social, Parque de Exposição, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de O | 0,67 | 402,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/02/2024 | Contratação de empresa para realização de desinsetização e desratização de todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação lnfantil Depósito da merenda escolar e SMEC, Postos de Saúde, CAPS, Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Centro de Referência de Assistência Social, Centro especializado da Assistência Social e Centro de Atendimento a Criança ao Adolescente e Secretaria de Assistência Social, Parque de Exposição, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, Praças, CVT, Sala do Empreendedor e Prefeitura Municipal.Com emissão de laudo técnico. | 402,00 | ||
06/12/2024 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 402,00 | ||
11/12/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2897/2024 JOSE CARLOS BORELLA DE OLIVEIRA ME - 1536 | 402,00 | ||
TOTAL | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |