Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3092 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
METOCLOPRAMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML - METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML |
0,80 |
400,00 |
500.00 |
ONDANSETRONA 8MG/ML AMPOLA 4ML - ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA 4ML
Finalidade: MEDICAMENTOS - UPA - MEDICAMENTOS SEM SALDO NO CONSIM. |
1,98 |
990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
METOCLOPRAMIDA 10MG/ML AMPOLA 2ML - METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA 2ML ONDANSETRONA 8MG/ML AMPOLA 4ML - ONDANSETRONA 2MG/ML AMPOLA 4ML
Finalidade: MEDICAMENTOS - UPA - MEDICAMENTOS SEM SALDO NO CONSIM. |
1.390,00 |
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21/03/2024 |
LIQUIDADO CFE DANFE:333592 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA |
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1.390,00 |
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01/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3092/2024
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
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1.360,34 |
01/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 3092/2024 |
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29,66 |
TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
01/04/2024 |
29,66 |
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Lançada |
TOTAL |
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29,66 |
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