O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3129 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 35 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor da taxa de mobilização por viagem - UM NOVO JEITO DE VIVER 29/02/2024 460,00 460,00
72.00 Valor km rodado - UM NOVO JEITO DE VIVER 29/02/2024 4,67 336,24
1.00 Valor da taxa de mobilização por viagem - AMIGOS PARA SEMPRE 460,00 460,00
24.00 Valor km rodado - AMIGOS PARA SEMPRE 29/02/2024 Finalidade: TRANSPORTE TERCEIRA IDADE - ASSISTENCIA SOCIAL 8,45 202,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 Valor da taxa de mobilização por viagem - UM NOVO JEITO DE VIVER 29/02/2024 Valor km rodado - UM NOVO JEITO DE VIVER 29/02/2024 Valor da taxa de mobilização por viagem - AMIGOS PARA SEMPRE Valor km rodado - AMIGOS PARA SEMPRE 29/02/2024 Finalidade: TRANSPORTE TERCEIRA IDADE - ASSISTENCIA SOCIAL 1.459,04
12/03/2024 LIQUIDADO POR LUCIANE VENDRUSCOLO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME OFICIO Nº 0128/2024 1.459,04
19/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2024 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 1.414,59
19/03/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3129/2024 44,45
TOTAL 1.459,04 1.459,04 1.459,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 19/03/2024 44,45 Lançada
TOTAL   44,45