Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3159 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
Função: |
Habitação |
Subfunção: |
Habitação Urbana |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
PROGRAMA MORAR MELHOR |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
81 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
123.00 |
Telha de Fibrocimento cumeeira (pares) - Telha de Fibrocimento cumeeira (pares) |
14,70 |
1.808,10 |
9400.00 |
Tijolo maciço - Tijolo maciço
Finalidade: ASSISTENCIA SOCIAL |
0,59 |
5.546,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2024 |
Telha de Fibrocimento cumeeira (pares) - Telha de Fibrocimento cumeeira (pares) Tijolo maciço - Tijolo maciço
Finalidade: ASSISTENCIA SOCIAL |
7.354,10 |
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11/03/2024 |
LIQ EMPENHO |
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7.354,10 |
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11/03/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-7.354,10 |
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11/03/2024 |
EMPENHA DO EM DUPLICIDADE (GUSTAVO COMPRAS) |
-7.354,10 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.