Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE ALBERTO PANOSSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3163 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL,ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 08.03.2024 PARTICIPA DO EVENTO DA SEDUR.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 |
286,04 |
286,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL,ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 08.03.2024 PARTICIPA DO EVENTO DA SEDUR.VEÍCULO PLACAS IYI-5922 |
286,04 |
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| 08/03/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL,ESTACIONAMENTO QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 08.03.2024 PARTICIPA DO EVENTO DA SEDUR. |
|
286,04 |
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| 12/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2024
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862 |
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286,04 |
| TOTAL |
286,04 |
286,04 |
286,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.