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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3200 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS O21 PRESTADOS PARA TELEFONE 3744-2357 DA CRECHE VÓ GLADYS. 0,00 83,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 SERVIÇOS O21 PRESTADOS PARA TELEFONE 3744-2357 DA CRECHE VÓ GLADYS. 83,30
11/03/2024 SERVIÇOS O21 PRESTADOS PARA TELEFONE 3744-2357 DA CRECHE VÓ GLADYS. 83,30
14/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3200/2024 EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 83,30
TOTAL 83,30 83,30 83,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.