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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3370 Data de lançamento: 13/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Mola Mestre Traseira AG70.1 volare - Mola Mestre Traseira AG70.1 volare 485,00 970,00
1.00 Mola Segunda Traseira AG70.2 volare - Mola Segunda Traseira AG70.2 volare Finalidade: SMEC - MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA JAM 8E24 475,00 475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2024 Mola Mestre Traseira AG70.1 volare - Mola Mestre Traseira AG70.1 volare Mola Segunda Traseira AG70.2 volare - Mola Segunda Traseira AG70.2 volare Finalidade: SMEC - MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA JAM 8E24 1.445,00
22/03/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 1.445,00
26/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2024 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 1.445,00
TOTAL 1.445,00 1.445,00 1.445,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.