Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3370 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Mola Mestre Traseira AG70.1 volare - Mola Mestre Traseira AG70.1 volare |
485,00 |
970,00 |
1.00 |
Mola Segunda Traseira AG70.2 volare - Mola Segunda Traseira AG70.2 volare
Finalidade: SMEC - MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA JAM 8E24 |
475,00 |
475,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2024 |
Mola Mestre Traseira AG70.1 volare - Mola Mestre Traseira AG70.1 volare Mola Segunda Traseira AG70.2 volare - Mola Segunda Traseira AG70.2 volare
Finalidade: SMEC - MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA JAM 8E24 |
1.445,00 |
|
|
22/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
1.445,00 |
|
26/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2024
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
1.445,00 |
TOTAL |
1.445,00 |
1.445,00 |
1.445,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.