Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BRAZERO SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, PUBL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3384 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAIS REFERENTE AO PLANO IV MES 02/2024 |
0,00 |
156,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/03/2024 |
DESPESA HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PORTAIS REFERENTE AO PLANO IV MES 02/2024 |
156,20 |
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| 14/03/2024 |
LIQ NOTA 4963 |
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156,20 |
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| 26/03/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-156,20 |
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| 26/03/2024 |
EM DUPLICIDADE |
-156,20 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.