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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 15:58.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3599 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA REFERENTE PROJETO,ORÇAMENTO E MEMORIAL DA CRECHE SANTO ANTÔNIO NA RUA MAZZUTTI. 99,64 99,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 DESPESA REFERENTE PROJETO,ORÇAMENTO E MEMORIAL DA CRECHE SANTO ANTÔNIO NA RUA MAZZUTTI. 99,64
20/03/2024 DESPESA REFERENTE PROJETO,ORÇAMENTO E MEMORIAL DA CRECHE SANTO ANTÔNIO NA RUA MAZZUTTI. 99,64
21/03/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2024 CREA-RS - 528 99,64
TOTAL 99,64 99,64 99,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.