Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3623 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR - FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC REFERENTE AO MES 03/2024 |
0,00 |
106,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/03/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC REFERENTE AO MES 03/2024 |
106,10 |
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| 20/03/2024 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SMEC REFERENTE AO MES 03/2024 |
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106,10 |
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| 10/04/2024 |
ESTORNOLIQ EMPENHO |
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-106,10 |
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| 10/04/2024 |
EM DUPLICIDADE |
-106,10 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.