O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3627 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
120000.00 Limpeza, Pintura e repintura de meios fios. 0,37 44.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 Limpeza, Pintura e repintura de meios fios. 44.400,00
27/08/2024 GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO 5.106,00
30/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2024 - REF. AGOSTO/2024 JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA - 107432 5.003,37
30/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3627/2024 102,63
30/10/2024 GIOVANI CANDITO - DIRETRO DO DPTO ESTRATÉGICO 4.440,00
06/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2024 - REF. OUTUBRO/2024 JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA - 107432 4.050,06
06/11/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3627/2024 389,94
21/11/2024 GIOVANI CANDITO - DIRETROD O DPTO DE TRANSITO 5.365,00
22/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 JRS SINALIZACAO VIARIA LTDA - 107432 5.189,56
22/11/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 3627/2024 175,44
20/12/2024 ESTORNO CONFORME AUTORIZAÇÃO REFERENTE CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024. -29.489,00
TOTAL 14.911,00 14.911,00 14.911,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 30/08/2024 102,63 2869/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 06/11/2024 389,94 4265/2024 Lançada
ISS FORNECEDORES 22/11/2024 175,44 4532/2024 Lançada
TOTAL   668,01