Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CHARLES QUATRIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3663 |
Data de lançamento: |
22/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.03.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBA-4I13- |
0,00 |
582,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.03.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBA-4I13- |
582,00 |
|
|
| 22/03/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 18.03.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBA-4I13- |
|
582,00 |
|
| 25/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3663/2024
CHARLES QUATRIN - 97822 |
|
|
582,00 |
| TOTAL |
582,00 |
582,00 |
582,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.