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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIAL UNYLUX LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 397 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W ALTO FATOR DE POTENCIA PARA USO EXTERNO (NÃO RECUPERADO). 43,00 6.450,00
30.00 SUPORTE DE PORCELANA E-40 5,40 162,00
50.00 SUPORTE DE PORCELANA E-27 Finalidade: SEC OBRAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA 1,50 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 REATOR VAPOR DE SÓDIO 150W ALTO FATOR DE POTENCIA PARA USO EXTERNO (NÃO RECUPERADO). SUPORTE DE PORCELANA E-40 SUPORTE DE PORCELANA E-27 Finalidade: SEC OBRAS - ILUMINAÇÃO PUBLICA 6.687,00
05/02/2024 PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS 6.687,00
09/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 397/2024 COMERCIAL UNYLUX LTDA - 89680 6.687,00
TOTAL 6.687,00 6.687,00 6.687,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.