Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: QUALIMED-ADRIANO MARCELO QUATRIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4081 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
LÂMPADAS LED LUZ ADULTO K129 |
38,00 |
190,00 |
5.00 |
05 LÂMPADAS LED LUZ INFANTIL ROSCA FINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PELA UPA |
38,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
LÂMPADAS LED LUZ ADULTO K129 05 LÂMPADAS LED LUZ INFANTIL ROSCA FINA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PELA UPA |
380,00 |
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23/04/2024 |
JORGE PIAIA - ADM.DA UPA |
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380,00 |
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25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4081/2024
QUALIMED-ADRIANO MARCELO QUATRIN ME - 102030 |
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380,00 |
25/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4081/2024
QUALIMED-ADRIANO MARCELO QUATRIN ME - 102030 |
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375,44 |
25/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4081/2024 |
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4,56 |
25/04/2024 |
AJUSTES RETENÇÃO |
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-380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
25/04/2024 |
4,56 |
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Lançada |
TOTAL |
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4,56 |
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