Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO TIGGEMANN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4091 |
Data de lançamento: |
25/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS JUNTO A DEFESA CÍVIL PARA RETIRADA DE MATERIAL P/DOAÇÃO. |
943,50 |
943,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2024 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS JUNTO A DEFESA CÍVIL PARA RETIRADA DE MATERIAL P/DOAÇÃO. |
943,50 |
|
|
25/03/2024 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 26,27 DE MARÇO/2024 EM TRATATIVAS JUNTO A DEFESA CÍVIL PARA RETIRADA DE MATERIAL P/DOAÇÃO. |
|
943,50 |
|
25/03/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
|
-943,50 |
|
25/03/2024 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM |
-943,50 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.