Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4326 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TAXAS BANCARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024
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0,00 |
2.987,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
TAXA TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024
|
2.987,75 |
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28/03/2024 |
TAXA TARIFAS BANCARIAS REFERENTE QAO MES EE MARÇO/2024 |
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2.987,75 |
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28/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4326/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1177 |
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2.985,96 |
28/03/2024 |
empenhado a maior |
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-1,79 |
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28/03/2024 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1,79 |
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TOTAL |
2.985,96 |
2.985,96 |
2.985,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.