Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARILENA WIDMAR CADORE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4327 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
AGUA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 |
0,00 |
67,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 |
67,84 |
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| 28/03/2024 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 |
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67,84 |
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| 10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4327/2024
MARILENA WIDMAR CADORE - 104350 |
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67,84 |
| TOTAL |
67,84 |
67,84 |
67,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.