Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4331 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TAXAS BANCARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES 03/2024 |
0,00 |
1.302,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2024 |
TAXA TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES 03/2024 |
1.302,76 |
|
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| 28/03/2024 |
TAXA TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES 03/2024 |
|
1.302,76 |
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| 28/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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12,00 |
| 30/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2024 - REF. ABRIL/2024
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa - 105848
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|
6,00 |
| 20/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2024 - REF. MAIO/2024
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa - 105848 |
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1.284,76 |
| TOTAL |
1.302,76 |
1.302,76 |
1.302,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.