Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4331 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
TAXAS BANCARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES 03/2024 |
0,00 |
1.302,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
TAXA TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES 03/2024 |
1.302,76 |
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28/03/2024 |
TAXA TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES 03/2024 |
|
1.302,76 |
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28/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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12,00 |
30/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2024 - REF. ABRIL/2024
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa - 105848
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6,00 |
20/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4331/2024 - REF. MAIO/2024
BANCO COOPERATIVO SICREDI sa - 105848 |
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1.284,76 |
TOTAL |
1.302,76 |
1.302,76 |
1.302,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.