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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PATRICIA BOLSONI FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4337 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 DE ABRIL/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA DPM 0,00 864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 DE ABRIL/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA DPM 864,00
28/03/2024 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 02,03 DE ABRIL/2024 PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA DPM 864,00
02/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4337/2024 PATRICIA BOLSONI FONTANA - 4866 864,00
TOTAL 864,00 864,00 864,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.