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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 17:30.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 434 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: ENCARGOS FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/2018
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO 06/2018
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JUROS SELIC REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BADESUL CONTRATO 06/2018 1.533,40 1.533,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 JUROS SELIC REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BADESUL CONTRATO 06/2018 1.533,40
22/01/2024 JUROS SELIC REFERENTE AO FINANCIAMENTO COM BADESUL CONTRATO 06/2018 1.533,40
22/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 434/2024 CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 1.533,40
TOTAL 1.533,40 1.533,40 1.533,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.