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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 436 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: PRINCIPAL FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/201
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO 06/2018
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BADESUL No 06/2018 0,00 41.553,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BADESUL No 06/2018 41.553,30
22/01/2024 AMORTIZAÇÃO PRINCIPAL REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BADESUL No 06/2018 41.553,30
22/01/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2024 CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 41.553,30
TOTAL 41.553,30 41.553,30 41.553,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.