Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2024 |
LINK DE INTERNET ASSIM CARACTERIZADO: -GARANTIA 100% DA BANDA; - ENTREGA DE LINK POR CABO DE FIBRA ÓTICA FULL DUPLEX (DEDICADO) COM IP FIXO E VÁLIDO -SEM LIMITE DE TRÁFEGO MENSAL - VELOCIDADE SUPERIOR A 200 MB/S- CANAL DE SUPORTE EXCLUSIVO - INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇAÕ GRATUITA DOS EQUIPAMENTOS - EQUIPAMENTOS FORNECIDOS EM COMODATO, SENDO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS - MONITORAMENTO DE CONEXÃO - ROUTEBOARD EM COMODATO COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO GRATUITA PARA AS SECRETARIAS: SAÚDE, EDUCAÇÃO E CULTURA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA. NOTA 1: A COTAÇÃO DO ITEM DEVERÁ SER POR MB ( MEGA BYTES ), NOTA 2: A QUANTIDADE ESTIMADA DE 4.740 MB REFERE-SE AO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO QUE SERÁ ESTIMADA 395 MB MENSAL, CONFORME RELAÇÃO DE LOCAIS/ VELOCIDADES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. NOTA 03. O MUNICÍPIO NÃO SE OBRIGA A CONTRATAR O TOTAL DE QUANTITATIVOS ORA PREVISTOS, SOMENTE SERÁ PAGO PELOS PONTOS/VELOCIDADES EFETIVAMENTE INSTALADOS |
7.622,00 |
|
|
01/04/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
1.702,00 |
|
01/04/2024 |
MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
|
1.702,00 |
|
10/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, NFS 000067588,0000068589
PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 4459/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
|
|
3.404,00 |
17/04/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - DIRETOR DE DPTO DE TRANSITO |
|
1.702,00 |
|
19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4459/2024 - REF. ABRIL/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
|
|
1.702,00 |
27/05/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
1.702,00 |
|
29/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4459/2024 - REF. MAIO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426
|
|
|
1.702,00 |
19/06/2024 |
SANDRO AIRES CERUTTI - SEC. DA ADM |
|
814,00 |
|
21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4459/2024 - REF. JUNHO/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
|
|
814,00 |
TOTAL |
7.622,00 |
7.622,00 |
7.622,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.