Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4500 |
Data de lançamento: |
03/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS COM ENFERMAGEM DA-UPA |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
76 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
460.47 |
Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. |
56,10 |
25.832,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/04/2024 |
Enfermeiro Assistencial: Os serviços deverão ser realizados 7 (sete) dias por semana, 24 (vinte e quatro) horas por dia durante todos os dias do ano. |
25.832,51 |
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03/04/2024 |
LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 109/2024 POR JORGE PIAIA |
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25.832,51 |
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11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4500/2024
DAMI SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI - 104346 |
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25.832,51 |
TOTAL |
25.832,51 |
25.832,51 |
25.832,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.