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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 452 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
900.00 DETERGENTE PARA LOUÇAS – 500ml, UN composição: Tensoativos Aniônicos, Sequestrantes, Conservantes, Espessantes, Corantes, Fragância e Água. Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio Apresentação: embalagem pet transparente, bico dosador, fragrâncias variadas. - DETERGENTE PARA LOUÇAS – 500ml, UN composição: Tensoativos Aniônicos, Sequestrantes, Conservantes, Espessantes, Corantes, Fragância e Água. Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio Apresentação: embalage 1,43 1.287,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 DETERGENTE PARA LOUÇAS – 500ml, UN composição: Tensoativos Aniônicos, Sequestrantes, Conservantes, Espessantes, Corantes, Fragância e Água. Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio Apresentação: embalagem pet transparente, bico dosador, fragrâncias variadas. - DETERGENTE PARA LOUÇAS – 500ml, UN composição: Tensoativos Aniônicos, Sequestrantes, Conservantes, Espessantes, Corantes, Fragância e Água. Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio Apresentação: embalagem pet transparente, bico dosador, fragrâncias variadas. Finalidade: SMEC 1.287,00
05/02/2024 MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 1.287,00
09/02/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 452/2024 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELLI - 105645 1.287,00
TOTAL 1.287,00 1.287,00 1.287,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.