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Última atualização realizada em 29/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4599 Data de lançamento: 05/04/2024
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3376 DE 14.03.2024 ADIANTAMENOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS 52,87 52,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/04/2024 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3376 DE 14.03.2024 ADIANTAMENOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS 52,87
05/04/2024 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 3376 DE 14.03.2024 ADIANTAMENOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS 52,87
09/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4599/2024 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 52,87
TOTAL 52,87 52,87 52,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.