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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4616 Data de lançamento: 08/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
47.00 Recarga de oxigênio medicinal acondicionado em cilindro com capacidade de 01 (um) metros cúbicos, incluindo-se o cilindro em regime de comodato. 155,00 7.285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2024 Recarga de oxigênio medicinal acondicionado em cilindro com capacidade de 01 (um) metros cúbicos, incluindo-se o cilindro em regime de comodato. 7.285,00
09/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 310,00
09/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 155,00
09/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 155,00
09/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 155,00
09/04/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 155,00
09/04/2024 LIQUIDADO EM DUPLICIDADE -155,00
11/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4616/2024 - REF. ABRIL/2024 BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 820 775,00
13/12/2024 STORNO CONFORME OFICIO 2651/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 118, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024, PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024. -6.510,00
TOTAL 775,00 775,00 775,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.