Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4627 |
Data de lançamento: |
08/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Barra Curta de Direção TAR417701A onibus vw |
820,00 |
820,00 |
2.00 |
Amortecedor Traseiro TAR413031 onibus vw
Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
800,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2024 |
Barra Curta de Direção TAR417701A onibus vw Amortecedor Traseiro TAR413031 onibus vw
Finalidade: ONIBUS PBN 9G07 - Cemaca/Smash |
2.420,00 |
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30/04/2024 |
LUCIANE V.BUSATTO - SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
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2.420,00 |
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08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2024
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
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2.420,00 |
TOTAL |
2.420,00 |
2.420,00 |
2.420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.