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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4671 Data de lançamento: 09/04/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 09.04.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE E,MATERIAL PARA ANÁLISE NO HUSM.VEÍCULO PLACAS IYN-9873- 0,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2024 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 09.04.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE E,MATERIAL PARA ANÁLISE NO HUSM.VEÍCULO PLACAS IYN-9873- 210,00
09/04/2024 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA MARIA NO DIA 09.04.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTE E,MATERIAL PARA ANÁLISE NO HUSM.VEÍCULO PLACAS IYN-9873- 210,00
11/04/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4671/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.