Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4691 |
Data de lançamento: |
09/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 04.04.2024 PARA DEMANDA DP CRAS.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 |
0,00 |
59,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2024 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 04.04.2024 PARA DEMANDA DP CRAS.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 |
59,00 |
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| 09/04/2024 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á SANTO ÂNGELO/RS NO DIA 04.04.2024 PARA DEMANDA DP CRAS.VEÍCULO PLACAS JBC-5F54 |
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59,00 |
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| 12/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4691/2024
ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 |
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59,00 |
| TOTAL |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.