Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4706 |
Data de lançamento: |
10/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ILUMINACAO PUBLICA-CIDADE- |
| Fonte de Recurso: |
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 |
0,00 |
126.344,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2024 |
CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 |
126.344,61 |
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| 10/04/2024 |
CONTAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 |
|
126.344,61 |
|
| 11/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4706/2024
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
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124.828,48 |
| 11/04/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4706/2024 |
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1.516,13 |
| TOTAL |
126.344,61 |
126.344,61 |
126.344,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
11/04/2024 |
1.516,13 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.516,13 |
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