Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4730 |
Data de lançamento: |
11/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.04.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACA JCG-4F06- |
231,33 |
231,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.04.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACA JCG-4F06- |
231,33 |
|
|
11/04/2024 |
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 11.04.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACA JCG-4F06- |
|
231,33 |
|
15/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2024
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370 |
|
|
231,33 |
TOTAL |
231,33 |
231,33 |
231,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.