Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 34 GÁS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4765 |
Data de lançamento: |
12/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45
Finalidade: UMA UNIDADE NA EMEI MÃE DE DEUS E UMA UNIDADE NA EMEI SOFIA PICH |
435,00 |
870,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/04/2024 |
Aquisição de cargas de gás P45 - Aquisição de cargas de gás P45
Finalidade: UMA UNIDADE NA EMEI MÃE DE DEUS E UMA UNIDADE NA EMEI SOFIA PICH |
870,00 |
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07/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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435,00 |
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07/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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435,00 |
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15/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2024
34 GÁS LTDA EPP - 98052 |
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867,61 |
15/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4765/2024 |
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2,39 |
TOTAL |
870,00 |
870,00 |
870,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
15/05/2024 |
2,39 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,39 |
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