Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA GOULART LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4862 |
Data de lançamento: |
16/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
ORTESES,PROTESES |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
41 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Prótese Total Mandibular em acrílico |
210,00 |
420,00 |
4.00 |
Protese Total Maxilar em acrílico |
210,00 |
840,00 |
7.00 |
Prótese Parcial Mandibular Removível |
280,00 |
1.960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2024 |
Prótese Total Mandibular em acrílico Protese Total Maxilar em acrílico Prótese Parcial Mandibular Removível |
3.220,00 |
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16/04/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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3.220,00 |
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24/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4862/2024
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA GOULART LTDA - 98347 |
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3.150,13 |
24/04/2024 |
Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 4862/2024 |
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69,87 |
TOTAL |
3.220,00 |
3.220,00 |
3.220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS FORNECEDORES |
24/04/2024 |
69,87 |
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Lançada |
TOTAL |
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69,87 |
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