Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4935 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
416.00 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: ISU 7138, IQJ 0692 |
5,32 |
2.213,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: ISU 7138, IQJ 0692 |
2.213,12 |
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18/04/2024 |
LIQ NOTA 001.967 |
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2.213,12 |
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03/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4935/2024
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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2.181,94 |
03/05/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 4935/2024 |
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31,18 |
TOTAL |
2.213,12 |
2.213,12 |
2.213,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
03/05/2024 |
31,18 |
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Lançada |
TOTAL |
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31,18 |
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