Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ADEMIR AZEVEDO DE CASTRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4944 |
Data de lançamento: |
18/04/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á RESTINGA SECA/RS NOS DIAS 21 Á 24 DE ABRIL/2024 PARTICIPAR DO Io SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS. |
1.760,50 |
1.760,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/04/2024 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á RESTINGA SECA/RS NOS DIAS 21 Á 24 DE ABRIL/2024 PARTICIPAR DO Io SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS. |
1.760,50 |
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18/04/2024 |
3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á RESTINGA SECA/RS NOS DIAS 21 Á 24 DE ABRIL/2024 PARTICIPAR DO Io SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO RS. |
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1.760,50 |
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19/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4944/2024
ADEMIR AZEVEDO DE CASTRO - 98038 |
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1.760,50 |
TOTAL |
1.760,50 |
1.760,50 |
1.760,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.